Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0007675
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.040.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            48073
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-06-2011
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            30-06-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            01-07-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.040.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LUIS CESAR OLMEDO INSAURRALDE
        
                                    RUC
                            
            3358879-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            32/2011
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13001-11-22883
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 13.530.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 3.894.010
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.894.010
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            215097
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Mantenimientos y Reparaciones de Equipos
        
                                    Convocante
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu
        