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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008945
Monto de la Factura
₲ 7.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81482
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2011
Fecha de la Transferencia
30-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.800.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ULTRA S.R.L
RUC
80002093-6
Número de Contrato
60/2011
Código de Contratación (CC)
CD-13001-11-33732
Monto Contrato
₲ 7.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.417.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.417.659

Datos de la Licitación

ID de Licitación
216461
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Varios
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu