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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000066
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69562
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.727

Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBERTO SOSA VALENZUELA
RUC
2331062-6
Número de Contrato
06/15
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-105986
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.226.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.226.397

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294240
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANT Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado