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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000581
Monto de la Factura
₲ 1.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136351
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.493.042

Retención DNCP
₲ 5.595
Retención IVA
₲ 42.818
Retención Renta
₲ 28.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HERNAN ISABELINO BRITEZ
RUC
909969-7
Número de Contrato
03/15
Código de Contratación (CC)
CD-28003-15-105800
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.010.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.010.129

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294245
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado