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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0013416
Monto de la Factura
₲ 2.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105640
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.434.514

Retención DNCP
₲ 9.123
Retención IVA
₲ 69.818
Retención Renta
₲ 46.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
32/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28008-15-110957
Monto Contrato
₲ 2.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.434.514
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.434.514

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287283
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu