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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004283
Monto de la Factura
₲ 1.592.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53459
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.513.964

Retención DNCP
₲ 5.673
Retención IVA
₲ 43.418
Retención Renta
₲ 28.945
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RODRIGO DE CASTRO
RUC
5247859-9
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28008-15-105018
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.639

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286713
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu