Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004154
Monto de la Factura
₲ 1.247.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39731
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2015
Fecha de la Transferencia
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.185.874
Retención DNCP
₲ 4.444
Retención IVA
₲ 34.009
Retención Renta
₲ 22.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RODRIGO DE CASTRO
RUC
5247859-9
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28008-15-105018
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286713
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu