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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004152
Monto de la Factura
₲ 1.095.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39731
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2015
Fecha de la Transferencia
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.041.325

Retención DNCP
₲ 3.902
Retención IVA
₲ 29.864
Retención Renta
₲ 19.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO RODRIGO DE CASTRO
RUC
5247859-9
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28008-15-105018
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.639

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286713
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu