Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000189
Monto de la Factura
₲ 7.242.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57505
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.887.010
Retención DNCP
₲ 25.808
Retención IVA
₲ 197.509
Retención Renta
₲ 131.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mauro Antolin Gauto Olmedo
RUC
1688657-7
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28008-15-104847
Monto Contrato
₲ 48.241.705
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.869.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.480.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287236
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES ELECTRICAS SEDE SALTO Y CURUGUATY
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu