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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015707
Monto de la Factura
₲ 8.424.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42089
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
26-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.011.071

Retención DNCP
₲ 30.020
Retención IVA
₲ 229.745
Retención Renta
₲ 153.164
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISAL PARAGUAY SRL
RUC
80008802-6
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11002-15-104508
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.583.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.583.168

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282762
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y limpieza de sanitario movil
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores