Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000621
Monto de la Factura
₲ 2.546.250
Nro. Solicitud de Transferencia
133314
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.421.438
Retención DNCP
₲ 9.074
Retención IVA
₲ 69.443
Retención Renta
₲ 46.295
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11002-15-104485
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.379.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.379.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285662
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de vehículos de la marca chevrolet
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores