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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000581
Monto de la Factura
₲ 1.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118672
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.531.081

Retención DNCP
₲ 5.737
Retención IVA
₲ 43.909
Retención Renta
₲ 29.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-11002-15-104485
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.379.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.379.694

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285662
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de vehículos de la marca chevrolet
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores