Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            004-001-0041747
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 22.605.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            164313
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-10-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            21-11-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-11-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 21.272.332
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 79.734
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 616.500
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 616.500
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
        
                                    RUC
                            
            80044062-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            31/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13003-22-218332
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 115.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 108.202.160
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 108.202.160
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            412971
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisicion de Insecticidas para el Ministerio Público
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio Publico
        