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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0008281
Monto de la Factura
₲ 537.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215995
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 505.342

Retención DNCP
₲ 1.894
Retención IVA
₲ 14.645
Retención Renta
₲ 14.645
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
36/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13003-22-219249
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.606.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.606.103

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407413
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y/o Reparación de Bebederos Eléctricos
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico