Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-017-0002134
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 650.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            75445
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-05-2024
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            11-06-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-06-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 605.800
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.269
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 17.727
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 23.636
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PAMAQ S.A.
        
                                    RUC
                            
            80011245-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            36/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13003-22-219249
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 100.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 90.606.103
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 90.606.103
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            407413
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Mantenimiento y/o Reparación de Bebederos Eléctricos
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio Publico
        