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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0087393
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106153
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
17-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.820.909

Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 545.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13003-22-214953
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.820.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.820.909

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404688
Nombre de la Licitación
Adquisición de pinturas para los Depósitos de Evidencias del Ministerio Público - Ad Referéndum
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico