Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000697
Monto de la Factura
₲ 3.439.430
Nro. Solicitud de Transferencia
142110
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.239.693
Retención DNCP
₲ 12.131
Retención IVA
₲ 93.803
Retención Renta
₲ 93.803
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-13003-22-211790
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.360.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.360.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387342
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMARA GESSEL PARA LAS SEDES DE PEDRO JUAN CABALLERO,CIUDAD DEL ESTE Y CONCEPCIÓN - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico