Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000644
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 535.305
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            84537
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-06-2022
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            05-07-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-07-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 504.219
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.888
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 14.599
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 14.599
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            IOCON SRL
        
                                    RUC
                            
            80017169-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            02/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13003-22-211790
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 40.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 29.360.921
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 29.360.921
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            387342
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMARA GESSEL PARA LAS SEDES DE PEDRO JUAN CABALLERO,CIUDAD DEL ESTE Y CONCEPCIÓN - AD REFERÉNDUM
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio Publico
        