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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001488
Monto de la Factura
₲ 4.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119672
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2022
Fecha de la Transferencia
30-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.582.892

Retención DNCP
₲ 17.178
Retención IVA
₲ 132.818
Retención Renta
₲ 132.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
CD 10/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28006-21-208461
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.486.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.486.200

Datos de la Licitación

ID de Licitación
401875
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Ascensores y Equipos de Aire Acondicionado
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve