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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
187
Monto de la Factura
₲ 2.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57819
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
02-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.905.617

Retención DNCP
₲ 7.143
Retención IVA
₲ 55.227
Retención Renta
₲ 55.227
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS ALBERTO MARTINEZ GOMEZ
RUC
1287156-7
Número de Contrato
CD N° 04/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28006-21-201431
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.717.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.717.791

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390291
Nombre de la Licitación
Impresión de Hojas de Seguridad, Cartulinas para Títulos de Grado y Postgrado y Servicio de Encuadernación
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve