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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001397
Monto de la Factura
₲ 1.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89117
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
04-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.816.218

Retención DNCP
₲ 6.808
Retención IVA
₲ 52.636
Retención Renta
₲ 52.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
CD 06/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28006-21-202728
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.497.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.497.907

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396490
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve