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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001349
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72060
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.164.405

Retención DNCP
₲ 8.113
Retención IVA
₲ 62.727
Retención Renta
₲ 62.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
CD 06/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28006-21-202728
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.497.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.497.907

Datos de la Licitación

ID de Licitación
396490
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve