Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0002203
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 8.956.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            109572
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-08-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            07-09-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-09-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 8.428.003
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 31.591
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 244.254
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 244.254
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FIRE MASTER SRL
        
                                    RUC
                            
            80022912-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            CD N° 02/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-28006-21-201539
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 20.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 15.434.084
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 15.434.084
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            397358
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Recarga y Mantenimiento de Extintores para la UNVES
        
                                    Convocante
                            
            Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc-Unve
        