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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0002203
Monto de la Factura
₲ 8.956.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109572
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
07-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.428.003

Retención DNCP
₲ 31.591
Retención IVA
₲ 244.254
Retención Renta
₲ 244.254
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
CD N° 02/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28006-21-201539
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.434.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.434.084

Datos de la Licitación

ID de Licitación
397358
Nombre de la Licitación
Recarga y Mantenimiento de Extintores para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve