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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0051338
Monto de la Factura
₲ 1.934.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166391
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2016
Fecha de la Transferencia
22-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.839.199

Retención DNCP
₲ 6.892
Retención IVA
₲ 52.745
Retención Renta
₲ 35.164
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
141/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-129617
Monto Contrato
₲ 90.333.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.905.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.905.230

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306554
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional