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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000164
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30035
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2017
Fecha de la Transferencia
31-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.284.364

Retención DNCP
₲ 124.727
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 636.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA ASUNCION ACEVEDO BARQUINERO
RUC
1549668-6
Número de Contrato
171/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-131785
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.568.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.568.728

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317622
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion menor de Muebles y Electrodomesticos para el Hospital Central de Policia
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional