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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001058
Monto de la Factura
₲ 48.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175032
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.647.127

Retención DNCP
₲ 171.055
Retención IVA
₲ 1.309.091
Retención Renta
₲ 872.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
205/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-131649
Monto Contrato
₲ 49.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.842.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.842.763

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320190
Nombre de la Licitación
Adquisición de Balines de Goma - Ad referéndum
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional