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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-002-0009709
Monto de la Factura
₲ 1.744.550
Nro. Solicitud de Transferencia
67975
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
02-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.659.035

Retención DNCP
₲ 6.217
Retención IVA
₲ 47.579
Retención Renta
₲ 31.719
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMHIL S.A.
RUC
80002505-9
Número de Contrato
192/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-131836
Monto Contrato
₲ 117.230.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.171.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.171.022

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307122
Nombre de la Licitación
Adquisición de Colchones, Textiles y Vestuarios - Segundo Llamado
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional