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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-002-0009707
Monto de la Factura
₲ 621.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51095
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
03-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 590.560

Retención DNCP
₲ 2.213
Retención IVA
₲ 16.936
Retención Renta
₲ 11.291
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EMHIL S.A.
RUC
80002505-9
Número de Contrato
192/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-131836
Monto Contrato
₲ 117.230.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.171.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.171.022

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307122
Nombre de la Licitación
Adquisición de Colchones, Textiles y Vestuarios - Segundo Llamado
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional