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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001387
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93389
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.997.061

Retención DNCP
₲ 7.484
Retención IVA
₲ 57.273
Retención Renta
₲ 38.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-122431
Monto Contrato
₲ 136.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.798.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.798.330

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297726
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - PLURI ANUAL
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES