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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002144
Monto de la Factura
₲ 5.055.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50109
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.807.213

Retención DNCP
₲ 18.014
Retención IVA
₲ 137.864
Retención Renta
₲ 91.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-122431
Monto Contrato
₲ 136.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.798.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.798.330

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297726
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - PLURI ANUAL
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES