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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001984
Monto de la Factura
₲ 2.971.357
Nro. Solicitud de Transferencia
166890
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
09-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.825.706

Retención DNCP
₲ 10.589
Retención IVA
₲ 81.037
Retención Renta
₲ 54.025
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
09/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-122431
Monto Contrato
₲ 136.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.798.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.798.330

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297726
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - PLURI ANUAL
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES