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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000564
Monto de la Factura
₲ 14.321.710
Nro. Solicitud de Transferencia
84411
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.619.686

Retención DNCP
₲ 51.037
Retención IVA
₲ 390.592
Retención Renta
₲ 260.395
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HILARIO SAUCEDO MARTINEZ
RUC
1318078-9
Número de Contrato
45/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-133759
Monto Contrato
₲ 43.085.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.973.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.973.691

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320654
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones Electricas para la Comisaria N° 38 Yukyry Aregua Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior