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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000566
Monto de la Factura
₲ 37.365.453
Nro. Solicitud de Transferencia
128258
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
18-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.533.866

Retención DNCP
₲ 133.157
Retención IVA
₲ 1.019.058
Retención Renta
₲ 679.372
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HILARIO SAUCEDO MARTINEZ
RUC
1318078-9
Número de Contrato
43/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-133140
Monto Contrato
₲ 89.392.054
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.245.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.245.072

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320688
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion parte Electrica Comisaria 18 de Aregua Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior