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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000552
Monto de la Factura
₲ 10.055.364
Nro. Solicitud de Transferencia
19826
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.562.468

Retención DNCP
₲ 35.834
Retención IVA
₲ 274.237
Retención Renta
₲ 182.825
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HILARIO SAUCEDO MARTINEZ
RUC
1318078-9
Número de Contrato
43/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-133140
Monto Contrato
₲ 89.392.054
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.245.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.245.072

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320688
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion parte Electrica Comisaria 18 de Aregua Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior