Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004713
Monto de la Factura
₲ 9.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146643
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
23-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.710.994
Retención DNCP
₲ 32.643
Retención IVA
₲ 249.818
Retención Renta
₲ 166.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
27/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-142860
Monto Contrato
₲ 98.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.307.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.307.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325336
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones Gráficas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado