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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001219
Monto de la Factura
₲ 102.865.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146594
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.822.745

Retención DNCP
₲ 366.573
Retención IVA
₲ 2.805.409
Retención Renta
₲ 1.870.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
28/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-144544
Monto Contrato
₲ 110.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.425.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.425.653

Datos de la Licitación

ID de Licitación
334993
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado