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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000573
Monto de la Factura
₲ 3.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165596
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.109.710

Retención DNCP
₲ 11.653
Retención IVA
₲ 89.182
Retención Renta
₲ 59.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
33/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-147295
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.657.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.657.816

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325486
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado