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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001022
Monto de la Factura
₲ 1.906.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62935
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.899.208

Retención DNCP
₲ 6.792
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR DANIEL VALDEZ MERELES
RUC
2659574-5
Número de Contrato
005/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-136782
Monto Contrato
₲ 13.106.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.550.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.550.204

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323709
Nombre de la Licitación
08 - Adquisición de Artículos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud