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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0002784
Monto de la Factura
₲ 11.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67327
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.489.330

Retención DNCP
₲ 39.307
Retención IVA
₲ 300.818
Retención Renta
₲ 200.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HILLEG SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80076520-6
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-135249
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.080.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.080.092

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320974
Nombre de la Licitación
Adquisición de agua mineral
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado