Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000544
Monto de la Factura
₲ 1.426.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132241
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.420.918
Retención DNCP
₲ 5.082
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
19/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-140522
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.265.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.265.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325325
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado