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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000535
Monto de la Factura
₲ 9.859.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132193
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.375.729

Retención DNCP
₲ 35.134
Retención IVA
₲ 268.882
Retención Renta
₲ 179.255
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-139586
Monto Contrato
₲ 80.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.386.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.134.516

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325307
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado