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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004216
Monto de la Factura
₲ 3.567.500
Nro. Solicitud de Transferencia
130397
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.392.628

Retención DNCP
₲ 12.713
Retención IVA
₲ 97.295
Retención Renta
₲ 64.864
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
90/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-140290
Monto Contrato
₲ 15.020.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.838.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.489.609

Datos de la Licitación

ID de Licitación
322417
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel con Criterios de Sustentabilidad y Utiles de Oficina
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia