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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002009
Monto de la Factura
₲ 1.660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65597
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.654.084

Retención DNCP
₲ 5.916
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
003/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-138368
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.660.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.660.727

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323698
Nombre de la Licitación
02 - Adq. de Servicio de Mantenimiento de Equipos de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud