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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-013-0005648
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134884
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.440.200

Retención DNCP
₲ 9.800
Retención IVA
Retención Renta
₲ 50.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-14001-15-113602
Monto Contrato
₲ 6.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.424.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.424.200

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294118
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica