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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003531
Monto de la Factura
₲ 1.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90313
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
07-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.569.273

Retención DNCP
₲ 5.727
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ALFREDO ZAPATA MIRANDA
RUC
624971-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-14001-15-107353
Monto Contrato
₲ 9.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.313.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.313.812

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293043
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INFORMACION LEGAL
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica