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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004485
Monto de la Factura
₲ 1.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13351
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2016
Fecha de la Transferencia
03-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.444.727

Retención DNCP
₲ 5.273
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ALFREDO ZAPATA MIRANDA
RUC
624971-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-14001-15-107353
Monto Contrato
₲ 9.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.313.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.313.812

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293043
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INFORMACION LEGAL
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica