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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000742
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63847
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.096.000

Retención DNCP
₲ 4.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CD-14001-15-109026
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.200.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.200.199

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292639
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE JARDIN
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica