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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001486
Monto de la Factura
₲ 8.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188980
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.430.249

Retención DNCP
₲ 31.569
Retención IVA
₲ 244.091
Retención Renta
₲ 244.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GOIRIZ IMAGEN & COMPAÑIA S.A.
RUC
80024821-0
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CD-15002-18-157759
Monto Contrato
₲ 27.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.044.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.044.289

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348739
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIONES DE INFORMES, PRODUCCIÓN DE GIF, FLYERS Y MATERIALES AUDIOVISUALES VARIOS.
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas