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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010187
Monto de la Factura
₲ 2.384.700
Nro. Solicitud de Transferencia
104756
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2017
Fecha de la Transferencia
25-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.267.807

Retención DNCP
₲ 8.498
Retención IVA
₲ 65.037
Retención Renta
₲ 43.358
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-122537
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.883.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.883.174

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301136
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA LA FISCALIA REGIONAL DE VILLARRICA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico