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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002003
Monto de la Factura
₲ 42.512.704
Nro. Solicitud de Transferencia
28504
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2017
Fecha de la Transferencia
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.025.276

Retención DNCP
₲ 151.500
Retención IVA
₲ 1.159.437
Retención Renta
₲ 772.958
Multa
₲ 3.403.533

Datos del Contrato

Proveedor
MACOM S.R.L.
RUC
80048897-0
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-13003-16-127601
Monto Contrato
₲ 48.621.942
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.835.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.835.051

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314022
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA CÁMARA GESSEL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico